Cílem mé diplomové práce je zavést v Mateřské škole Senice na Hané vnitřní kontrolní systém.
V teoretické části je provedena kritická literární rešerše literárních pramenů, které se zabývají legislativou v oblasti finanční kontroly, vnitřním kontrolním systémem, interním audi-tem a vnitřními směrnicemi organizace.
V praktické části je provedena analýza současného stavu kontroly v organizaci, finanční analýza a rozbor finančních výkazů organizace. Na základě získaných informací je navržen projekt zavedení vnitřního kontrolního systému a vnitřních směrnic.
Annotation in English
The goal of this graduation thesis is implementation the internal control systém in Kinder-garten Senice na Hané, allowance organization.
In the theoretical part is a critical literature review of the literature dealing with legislation in the area of financial control, internal control, internal audit and internal directives of the organization.
The practical part includes the analysis of the current state of control in the organization, financial analysis and analysis of financial statements of the organization. Based on the information project is designed to establish the internal control system and internal directives.
Keywords
finanční kontrola, příspěvková organizace, vnitřní kontrolní systém, vnitřní směrnice
Keywords in English
financial control, allowance organization, internal control system, internal directives
Length of the covering note
93 s. vč. příloh 148 s.
Language
CZ
Annotation
Cílem mé diplomové práce je zavést v Mateřské škole Senice na Hané vnitřní kontrolní systém.
V teoretické části je provedena kritická literární rešerše literárních pramenů, které se zabývají legislativou v oblasti finanční kontroly, vnitřním kontrolním systémem, interním audi-tem a vnitřními směrnicemi organizace.
V praktické části je provedena analýza současného stavu kontroly v organizaci, finanční analýza a rozbor finančních výkazů organizace. Na základě získaných informací je navržen projekt zavedení vnitřního kontrolního systému a vnitřních směrnic.
Annotation in English
The goal of this graduation thesis is implementation the internal control systém in Kinder-garten Senice na Hané, allowance organization.
In the theoretical part is a critical literature review of the literature dealing with legislation in the area of financial control, internal control, internal audit and internal directives of the organization.
The practical part includes the analysis of the current state of control in the organization, financial analysis and analysis of financial statements of the organization. Based on the information project is designed to establish the internal control system and internal directives.
Keywords
finanční kontrola, příspěvková organizace, vnitřní kontrolní systém, vnitřní směrnice
Keywords in English
financial control, allowance organization, internal control system, internal directives
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše popište podstatu vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích.
II. Praktická část
Proveďte analýzu finančního řízení příspěvkové organizace s využitím ukazatelů finanční analýzy.
Na základě předchozí analýzy zpracujte projekt zavedení vnitřního kontrolního systému v Mateřské škole Senice na Hané.
Vyhodnoťte ekonomické přínosy a rizika projektu.
Závěr
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše popište podstatu vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích.
II. Praktická část
Proveďte analýzu finančního řízení příspěvkové organizace s využitím ukazatelů finanční analýzy.
Na základě předchozí analýzy zpracujte projekt zavedení vnitřního kontrolního systému v Mateřské škole Senice na Hané.
Vyhodnoťte ekonomické přínosy a rizika projektu.
Závěr
Recommended resources
DVOŘÁČEK, Jiří. Interní audit a kontrola. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 195 s. ISBN 80-7179-410-4.
KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 206 s. ISBN 80-7179-778-2.
OTRUSINOVÁ, Milana a Dana KUBÍČKOVÁ. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek: po novele zákona o účetnictví. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, 178 s. ISBN 978-80-7400-342-4.
REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 212 s. ISBN 80-86119-72-6.
SCHIFFER, Vladimír. Vnitřní kontrolní systém: významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních jednotek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009, 223 s. ISBN 978-80-7357-436-9.
Recommended resources
DVOŘÁČEK, Jiří. Interní audit a kontrola. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 195 s. ISBN 80-7179-410-4.
KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 206 s. ISBN 80-7179-778-2.
OTRUSINOVÁ, Milana a Dana KUBÍČKOVÁ. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek: po novele zákona o účetnictví. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, 178 s. ISBN 978-80-7400-342-4.
REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 212 s. ISBN 80-86119-72-6.
SCHIFFER, Vladimír. Vnitřní kontrolní systém: významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních jednotek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009, 223 s. ISBN 978-80-7357-436-9.